Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2014000117
01.07.2014SPP a.s.plyn - zálohová platba 05/2014425.00  Detail
Faktúra
2014000118
01.07.2014PTE Servis s.r.o.oprava kotla - fond opráv81.60  Detail
Faktúra
2014000123
01.07.2014MUSICA LITURGICA, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ43.00  Detail
Faktúra
2014000160
01.07.2014Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2014000161
01.07.2014PYROTEX, s.r.o.savica+naviazanie - DHZ Košolná102.72  Detail
Faktúra
2014000162
01.07.2014COOP Jednotačistiace prostriedky - MŠ45.70  Detail
Faktúra
2014000163
01.07.2014doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.znalecký posudok - gaštany130.00  Detail
Faktúra
2014000146
30.06.2014FIREsystemmateriál - DHZ Košolná25.72  Detail
Faktúra
2014000150
26.06.2014HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ54.07  Detail
Faktúra
2014000152
26.06.2014Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ19.99  Detail
Zmluva
17.06.2014Erik Chobotkúpno-predajná zmluva - posilňovňa - posilovací stroj220.00NáhľadDetail
Faktúra
2014000116
17.06.2014BESTRENT s.r.o.prenájom valca - ihrisko120.00  Detail
Faktúra
2014000142
17.06.2014Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka74.24  Detail
Faktúra
2014000149
17.06.2014OBORIL - servis hasiacich zariadeníškolenie BOZP - zamestnanci504.12  Detail
Faktúra
2014000134
12.06.2014HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ46.74  Detail
Faktúra
2014000143
12.06.2014Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ30.89  Detail
Faktúra
2014000094
09.06.2014VESTAM s.r.o.VESTAM s.r.o. - vlastné zdroje2388.50  Detail
Faktúra
2014000131
09.06.2014Slovak telekom a.s.služobné mobily138.77  Detail
Faktúra
2014000137
09.06.2014COOP Jednotapotraviny - ŠJ - COOP Jednota501.02  Detail
Zmluva
05.06.2014Jozef VlčekZámenná a kúpna zmluva0.00NáhľadDetail

217 / 258